(财务处刘芬报道)1月22日-1月24日,学校聘请专业审计机构配合财务处依法、依规开展财务专项审计工作。在时间紧、人员少、任务重、压力大的情况下,该处和审计组紧密配合,仅用了叁天时间就顺利完成了财务专项审计外勤工作。

审计组从财务收支、民办教育发展资金、负债、教学日常运行经费支出、银行贷款、基建工程竣工决(结)算、收费标准管理、2022年度财务审计整改、内部控制建设等16个方面进行了全面核查、审计,抽取了大量凭证和支撑材料,对存在的问题提出了整改意见。
财务处处长杨宏代表学校对审计组的辛勤工作和悉心指导表示衷心感谢,并针对本次财务审计工作发现的薄弱点作表态发言,一是端正态度,接受审计意见;二是动真碰硬,从严加快问题整改;叁是建章立制,强化审计成果运用。在今后的财务管理工作中,学校全校各单位要严格执行各项财务管理规章制度,助力学校财务管理迈向新台阶。
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